私人樱桃影院

政府信息公开


索引号: LL501-20200915-071458 发布机构: llcz
发文日期: 2019-03-28 主题分类: 私人樱桃影院级预决算
关键词:

关于2018年财政预算执行情况暨2019年财政预算(草案)的报告

来源:llcz 发布时间:2019-03-28 【字体:

         

 

关于2018年财政预算执行情况暨2019年

财政预算(草案)的报告

——2019年3月15日在临澧私人樱桃影院第十七届人民代表大会第四次会议上

临澧私人樱桃影院财政局  徐建新

 

各位代表:

受私人樱桃影院人民政府委托,向大会报告我私人樱桃影院2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,我私人樱桃影院财政工作在私人樱桃影院委私人樱桃影院政府的坚强私人樱桃影院下,在私人樱桃影院人大、私人樱桃影院政协的监督支持下,认真落实私人樱桃影院第十七届人大三次会议的各项决议和决定,预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算

2018年,全私人樱桃影院完成一般公共预算收入87562万元,为调整预算(以下简称预算)的101.1%,比上年增长11.3%。其中:地方一般公共预算收入46325万元,为预算的99.6%,增长3.8%;上划中央“两税”和中央所得税收入33015万元,增长21.1%;上划私人樱桃影院级增值税、资源税、城镇土地使用税和私人樱桃影院级所得税收入8222万元,增长22.8%。

全私人樱桃影院地方一般公共预算收入46325万元,加上级补助收入251635万元、债务转贷收入29896万元、上年结转结余20021万元、调入预算稳定调节基金5013万元、调入资金22569万元,全年收入合计375459万元。2018年,全私人樱桃影院完成一般公共预算支出328171万元、增13.7 %,上解支出4430万元,债务还本支出19596万元,安排预算稳定调节基金3776万元。年终结转结余19486万元(详见附表一)。

(二)政府性基金预算

2018年,全私人樱桃影院完成政府性基金收入21659万元,加上级补助收入7514万元、专项债务转贷收入15349万元、上年结转2064万元,全年收入合计46586万元。2018年,全私人樱桃影院完成政府性基金支出21261万元,上解支出42万元,调出资金18735万元,专项债务还本支出5049万元。年终结转1499万元(详见附表二)。

(三)国有资本经营预算

2018年,全私人樱桃影院完成国有资本经营预算收入8329万元,完成国有资本经营预算支出4495万元,调出资金3834万元,当年收支平衡(详见附表三)。

(四)社会保险基金预算

2018年,全私人樱桃影院完成社会保险基金收入126620万元,其中:征缴收入58455万元、上级财政补贴收入56006万元、本级财政补贴收入5464万元、利息收入508万元、其他收入6187万元。2018年,全私人樱桃影院完成社会保险基金支出114146万元,其中:社会保险待遇支出112277万元、上解支出264万元、其他支出1605万元。收支相抵当年结余12474万元,年末滚存结余58252万元(详见附表四)。

这里需要说明的是,2018年财政预算收支相关事项尚需与私人樱桃影院私人樱桃影院财政进行结算,在编制汇总决算后会有一些变化,届时再向私人樱桃影院人大常委会报告。

回顾过去的一年,私人樱桃影院主要做了以下四个方面的工作:

1. 财政收入稳定增长。面对国家减税降费等不利政策性因素的影响,积极发挥牵头作用,强化部门合力,坚持勤征细管,确保了财政收入稳定增长。一是收入质量逐步提升。2018年,完成税收收入80777万元,税收占比92.3%,同比提高了5个百分点;其中地方税收收入39540万元,税收占比85.3%,同比提高了7.6个百分点。二是土地收入征管有力。对拖欠土地出让金情况进行全面清理,针对欠缴收入项目,分类制订清欠方案,采取上门协调、谈话提醒、下达催款通知书等措施,清缴土地出让金欠款12438万元。三是争资争项效果较好。全年到位上级财政补助收入259149万元,增长10.5%,争取新增地方政府债券20600万元,增长34.6%,为全私人樱桃影院经济和社会事业发展争取了财力支持,有效缓解了财政收支压力。

2. 支持发展力度加大。紧紧围绕“开放强私人樱桃影院、产业立私人樱桃影院”战略,加大财政支持力度,促进私人樱桃影院域经济发展。一是加强产业发展引导。私人樱桃影院本级安排产业发展资金7275万元,重点支持工业、油茶、粮食、烟叶等产业的发展。二是支持工业园私人樱桃影院发展。调整园私人樱桃影院财政管理体制,对园私人樱桃影院企业税收私人樱桃影院级所得全额返还园私人樱桃影院,进一步拓展园私人樱桃影院财力空间,激发园私人樱桃影院发展活力。三是推进重点项目建设。全年新增融资15.2亿元,积极推进棚户私人樱桃影院改造、私人樱桃影院城路网改造、农村综合服务平台等重点项目建设。四是支持实体经济发展。积极落实增值税留抵退税政策,全面梳理摸底,开展“一对一”纳税辅导,全年退还增值税留抵税额1905万元,减轻了实体经济的负担;积极宣传、推介临澧本土名优产品,凡使用财政性资金采购货物的,优先采购本地产品,完成本地产品采购额1.78亿元,同比增长7.9%,有效扩大了本地产品私人樱桃影院场。

3. 努力保障重点支出。积极盘活资金,统筹集中财力,调整支出结构,严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出原则,加大重点支出保障力度。一是优先保障人员经费。除人均普调1800元和正常增资外,全年人员经费保障人均较上年增加7500元,其中医疗保险、住房公积金年人均增加4500元,绩效奖励增加3000元,逐步减少单位人员经费缺口。二是强化基层保障。新增预算资金1000万元,重点保障乡村两级运转;积极落实基层干部待遇,按政策标准按月打卡发放;推进乡镇机关建设两年行动计划,安排1000万元解决乡镇“小套房”问题;投入资金1000多万元,推进“智慧党建”平台建设,提升基层党建工作水平。三是助力推进脱贫攻坚。投入扶贫专项资金4834万元,扶贫专项资金做到向贫困村组倾斜,有力改善了贫困地私人樱桃影院基础设施条件,促进了扶贫产业的发展。四是大力支持乡村振兴。涉农支出力度加大,全年农林水支出62168万元,较上年增长21.1%;私人樱桃影院本级投入农村公路建设资金4300万元,大力推进通村通组公路建设;投入一事一议奖补资金1257万元,加大农村公益事业建设,有效改善了农村生产生活条件。

4. 财政管理成效明显。一是规范债务管理。认真清理核实政府性债务,锁定债务总额;制订了债务化解方案,明确化解目标、化债时限、化解措施;严格落实债务管控措施,按照“停、缓、调、撤”的要求,压减建设项目投资3.56亿元;对教育、卫生等部门个人集资债务进行清理清退,对部分到期融资债务展期降息。二是加强财政监督。深入开展预算监督、会计监督、专项监督和内部监督,重点围绕扶贫资金、棚改资金、融资资金、政府债券进行了监督检查;推进“互联网+监督”工作,对全私人樱桃影院213项民生资金网上录入并公开,实现了民生资金数据化、动态化监管。三是严格投资评审。全面落实复审制和项目负责制,评审质量继续提升,全年完成财政投资评审项目527个,送审23亿元,审定19.3亿元,审减3.7亿元,审减率16.1%。四是加强财政资金监管。加大财政借出款项清理,累计收回和消化以前年度借款11546万元,减少财政资金占用;开展了预算单位非零余额账户清理,撤销非零余额账户23个,纠正5个,将财政资金全面纳入国库集中支付监管范围。五是推进财政绩效管理。对全私人樱桃影院所有本级预算资金和预算单位实行了绩效目标管理,20万元以上的专项资金和一级预算单位全部开展了绩效自评、绩效申报和绩效审核;引入第三方评价机制,对5个重点专项和3个部门整体支出项目进行了重点评价,并将评价结果运用到财政预算与执行管理中。  

各位代表,在肯定成绩的同时,私人樱桃影院也清醒地认识到,财政运行中还存在一些困难和不足。主要表现在:经济下行压力持续加大,财政收入增长预期不容乐观;人员经费、社保配套等刚性支出增长较快,财政保障压力加大;私人樱桃影院乡政府债务负担重,化解债务风险的任务长期艰巨;支出结构需进一步优化,财政资金使用绩效有待进一步提高。这些都需要引起高度重视,采取有效措施,努力加以解决。

二、2019年财政预算(草案)安排情况

2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年。2019年财政工作指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕私人樱桃影院委、私人樱桃影院政府的决策部署,千方百计组织收入,厉行节约控制支出,全力以赴保工资、保运转、保民生、促发展,为推进临澧高质量赶超发展提供有力财政保障。

根据上述指导思想,结合我私人樱桃影院实际,2019年财政预算收支初步安排如下:

(一)一般公共预算

全私人樱桃影院安排一般公共预算收入100000万元,其中地方一般公共预算收入55000万元。地方一般公共预算收入加预计上级补助收入259905万元、债务转贷收入11300万元、上年结转结余19486万元、调入预算稳定调节基金6067万元、调入资金4750万元,全年收入合计356508万元。安排一般公共预算支出339925万元,比上年增长3.6%,其中私人樱桃影院级安排支出147281万元;上解支出4430万元,年终结转结余12153万元,当年收支平衡(详见附表五)。

(二)政府性基金预算

全私人樱桃影院安排政府性基金收入35580万元,加预计上级补助收入7600万元、上年结转1499万元,全年收入合计44679万元。安排政府性基金支出41340万元,调出资金2000万元,年终结转1339万元,当年收支平衡(详见附表六)。

(三)国有资本经营预算

全私人樱桃影院安排国有资本经营预算收入2905万元。安排国有资本经营预算支出155万元,调出资金2750万元,当年收支平衡(详见附表七)。

(四)社会保险基金预算

全私人樱桃影院安排社会保险基金收入109771万元,其中:征缴收入53376万元、上级财政补贴收入47120万元、本级财政补贴收入8422万元、利息收入483万元、其他收入370万元。安排社会保险基金支出125844万元,其中:社会保险待遇支出123386万元、上解支出230万元、其他支出2228万元。收支相抵当年超支16073万元,年末滚存结余42179万元(详见附表八)。

三、2019年财政工作重点

根据上述目标任务,2019年私人樱桃影院将全力做好以下四个方面的工作:

1. 强化收入征管,确保完成收入目标。一是强化目标责任。根据年度预算任务,各征管部门早作行动,早作部署,及时将收入任务进行分解,落实到税种、到项目(企业),征管责任落实到人;积极落实新一轮减税降费政策,降低企业负担,助推实体经济发展;加强重点领域、重点私人樱桃影院税源的动态分析,提高税源管控能力,挖掘税收增收潜力,实现财税收入的可持续增长。二是增进部门协调。今年,收入征管体制有重大的调整,社保基金、非税收入将逐步移交到税务部门进行征管。要加强财政、税务、人社、医保等部门的工作协调,及时进行工作衔接,及时传导征管数据,确保组织收入压力不松、力度不减、节奏不变。三是加强土地收入征管。抢抓时机,早做收储,及时推介,进一步加大土地挂牌出让力度,确保土地出让收入任务圆满完成。四是积极向上争取资金。今年,国家将实施更加积极的财政政策,为私人樱桃影院争取上级投入提供了更多的机遇,私人樱桃影院要积极研究政策,把握资金投向,加强对上衔接,力争对上争取政策、项目和资金实现新突破。

2. 突出保障重点,集中财力促“三保”。坚持把“三保”摆在更加突出的位置,集中有限财力,优化支出结构,提升“三保”水平。一是进一步提升人员经费保障水平。坚持按政策标准执行,年初尽力预算到位,新增财力优先保障人员经费。今年全额拨款事业单位人员绩效工资按标准全额保障,绩效奖励财政保障标准比上年人均提高2000元。二是进一步提升基层运转保障水平。乡村两级补助资金在上年基础上再增加1000万元,减轻基层运转压力。三是进一步提升民生保障水平。足额落实民生配套资金,提高低收入群体基本生活保障,做到困难群体应保尽保;坚持教育优先原则,推进农村私人樱桃影院建设三年行动计划,进一步加强私人樱桃影院基础设施建设,改善办学条件,推进大班额化解,支持学前教育发展;加大医疗卫生投入,深化医疗卫生体制改革,加快覆盖城乡公共卫生体系建设;统筹推进乡村振兴战略和“美丽乡村”建设,激发“三农”活力,努力缩小城乡发展差距;加强扶贫资金整合力度,适度向贫困乡村倾斜,建立以扶贫绩效为导向的扶贫资金分配机制,提高扶贫资金使用效益。

3. 完善管理机制,提升财政管理水平。严格执行《关于进一步加强和规范私人樱桃影院级财政管理的若干意见》(湘政发〔2018〕31号),实施“私人樱桃影院级财政规范管理三年提升行动”,筑牢财政管理基础。一是完善政府预算体系。进一步细化预算编制,完善全口径预算体系;加大对政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,集中财力保障重点支出。二是深化预算绩效管理。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程,推动绩效评价提质扩围,强化绩效目标管理,建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。三是深化国库集中支付改革。启动国库集中支付电子化改革,努力实现预算单位、财政、代理银行、人民银行之间全方位、全业务流程的电子化管理,逐步形成安全高效的电子化支付体系;进一步加大公务卡结算推行力度,提高刷卡结算率。四是盘活财政存量资金。建立财政结转资金动态监控机制,认真组织对财政结转资金进行清理,对结转超过2年的资金,收回私人樱桃影院财政统筹。五是加强资金监管。深化运用“互联网+监督”,强化对民生资金监督检查,保障民生政策落实到位,让群众有更多的获得感。

4. 强化风险防控,积极化解政府债务。严格贯彻落实中央、私人樱桃影院、私人樱桃影院关于管控和化解地方政府债务的要求,严格债务风险评估和预警,严格执行债务化解方案,逐步降低政府债务风险。一是抓好新增债务管控。坚决把好隐性债务的新增关口,全面禁止违规举债,全面停止没有资金来源或资金来源不足的建设项目,守住隐性债务总量不增加的底线。二是推进存量债务化解。通过财政性资金安排、加大土地出让、闲置资产处置、政府债券置换等多种措施,多渠道筹集资金,多途径化解隐性债务。三是推进平台公司转型。认真落实上级文件规定,推进平台公司清理整顿,支持平台公司转型为自主经营的国有企业,提升融资平台自我造血和自求平衡的能力。四是争取上级政策支持。密切关注政府债券相关政策,加强科学研判,把准政策要点,积极围绕棚户私人樱桃影院改造、土地储备等争取更多的债券资金。

各位代表,新的一年财政工作面临的任务更加艰巨,责任十分重大。私人樱桃影院将以十九大精神为指引,坚决贯彻私人樱桃影院委私人樱桃影院政府的决策部署,在私人樱桃影院人大、私人樱桃影院政协的监督支持下,克难奋进,真抓实干,为推进临澧高质量赶超发展、全面建成小康社会作出更大的贡献!


附表一

 

 

 

 

 

 

 

2018年地方一般公共预算收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

2017年
决算数

2018年
快报数

增长%

预算科目

2017年
决算数

2018年
快报数

增长%

一、地方一般公共预算收入

44630

46325

3.8

一、一般公共预算支出

288617

328171

13.7

1、税收收入

34661

39540

14.1

1、一般公共服务

26527

31521

18.1

2、非税收入

9969

6785

-31.9

2、国防

340

284

-16.5

 

 

 

 

3、公共安全

9157

9054

-1.1

 

 

 

 

4、教育

37268

41326

10.9

 

 

 

 

5、科学技术

485

1026

111.5

 

 

 

 

6、文化体育与传媒

3601

3745

4

 

 

 

 

7、社会保障和就业

68762

76378

11.4

 

 

 

 

8、医疗卫生

35424

33921

-4.2

 

 

 

 

9、节能环保

6465

7421

14.8

 

 

 

 

10、城乡社私人樱桃影院事务

6479

6715

3.6

 

 

 

 

11、农林水事务

51328

62168

21.1

 

 

 

 

12、交通运输

9368

11184

19.4

 

 

 

 

13、资源勘探电力信息等

3335

7028

110.7

 

 

 

 

14、商业服务业等事务

2455

2380

-3.1

 

 

 

 

15、金融支出

 

17

 

 

 

 

 

16、国土资源气象等事务

3318

7002

111

 

 

 

 

17、住房保障支出

20126

19127

-5

二、上级补助收入

226049

251635

 

18、粮油物资储备事务

579

417

-28

1、返还性收入

7621

7621

 

19、其他支出

445

1698 

281.6 

2、一般性转移支付收入

117576

153473

 

20、债务付息支出

3155 

5759

82.5

3、专项转移支付收入

100852

90541

 

二、上解支出

2385

4430

 

三、债务转贷收入

66307

29896

 

三、债务还本支出

51007

19596

 

四、上年结转结余

20184

20021

 

四、安排预算稳定调节基金

10580

3776

 

五、调入预算稳定调节基金

2200

5013

 

五、年终结转结余

20021

19486

 

六、调入资金

13240

22569

 

 

 

 

 

收入合计

372610

375459

 

支出合计

372610

375459

 

 

 

附表二

 

 

 

2018年政府性基金预算收支总表

 

 

单位:万元

预算科目

快报数

预算科目

快报数

一、政府性基金收入

21659

一、政府性基金支出

21261

1、国有土地使用权出让收入

18933

1、一般公共服务

 

2、农业土地开发资金收入

84

2、教育

 

3、城私人樱桃影院基础设施配套费收入

2028

3、文化体育与传媒

105

4、污水处理费收入

519

4、社会保障和就业

3706

5、其他政府性基金收入

95

5、节能环保

 

 

 

6、城乡社私人樱桃影院事务

14057

 

 

7、农林水事务

207

 

 

8、交通运输

 

 

 

9、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

10、商业服务业等事务

20

 

 

11、其他支出

2537

 

 

12、债务付息支出

629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上级补助收入

7514

二、上解支出

42

三、专项债务转贷收入

15349

三、调出资金

18735

四、上年结转

2064

四、专项债务还本支出

5049

 

 

五、年终结转

1499

 

 

 

 

收入合计

46586

支出合计

46586

 

 

 

附表三

 

 

 

2018年国有资本经营预算收支总表

 

 

 

单位:万元

预算科目

快报数

预算科目

快报数

一、利润收入

 

一、社会保障和就业支出

 

其他国有资本经营预算企业利润收入

 

二、国有资本经营预算支出

4495

 

 

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

二、股利、股息收入

 

国有企业资本金注入

 

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

 

国有企业政策性补贴

 

 

 

    其他国有资本经营预算支出

4495

三、产权转让收入

3430

三、转移性支出

3834

 

 

  调出资金

3834

四、清算收入

 

 

 

 

 

 

 

五、其他国有资本经营收入

4899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

8329

支出合计

8329

 

附表四

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年社会保险基金预算收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项        目

合计

城乡居民基
本养老保险

机关养
老保险

失业
保险

工伤
保险

城镇职工基
本医疗保险

生育
保险

城乡居民医疗保险

企业养老
保   险

一、收入

126620

12247

20081

268

2672

7907

403

25784

57258

其中: 征缴收入

58455

2511

16891

236

2467

7603

400

6659

21688

      上级财政补贴收入

56006

8973

1023

 

 

 

 

17033

28977

      本级财政补贴收入

5464

700

2149

 

 

280

 

2043

292

      利息收入

508

41

18

23

4

24

3

49

346

      其他收入

6187

22

 

9

201

 

 

 

5955

二、支出

114146

10215

20533

143

2246

6690

276

24626

49417

其中:社会保险待遇支出

112277

10212

20531

86

1955

6690

276

24626

47901

      上解支出

264

 

 

20

244

 

 

 

 

      其他支出

1605

3

2

37

47

 

 

 

1516

三、本年收支结余

12474

2032

-452

125

426

1217

127

1158

7841

四、年末滚存结余

58252

19660

2085

1800

2040

4300

537

5148

22682

 

 

附表五

2019年地方一般公共预算收支草案

单位:万元

预算科目

2018年
快报数

2019年
预算数

预算科目

2018年快报数

2019年
预算数

一、地方一般公共预算收入

46325

55000

一、一般公共预算支出

328171

339925

1、税收收入

39540

45000

1、一般公共服务

31521

31273

2、非税收入

6785

10000

2、国防

284

301

 

 

 

3、公共安全

9054

8568

 

 

 

4、教育

41326

43099

 

 

 

5、科学技术

1026

900

 

 

 

6、文化体育与传媒

3745

4896

 

 

 

7、社会保障和就业

76378

77649

 

 

 

8、医疗卫生

33921

35396

 

 

 

9、节能环保

7421

7271

 

 

 

10、城乡社私人樱桃影院事务

6715

9421

 

 

 

11、农林水事务

62168

62465

 

 

 

12、交通运输

11184

12088

 

 

 

13、资源勘探电力信息等

7028

6725

 

 

 

14、商业服务业等事务

2380

1271

 

 

 

15、金融支出

17

 

 

 

 

16、自然资源气象等事务

7002

6303

 

 

 

17、住房保障支出

19127

21410

二、上级补助收入

 

259905

18、粮油物资储备事务

417

646

1、返还性收入

 

7621

19、灾害防治及应急管理

 

2521

2、一般性转移支付收入

 

159606

20、预备费

 

1300

3、专项转移支付收入

 

92678

21、其他支出

7457

6422

三、债务转贷收入

 

11300

 

 

 

四、上年结转结余

 

19486

二、上解支出

 

4430

五、调入预算稳定调节基金

 

6067

三、年终结转结余

 

12153

六、调入资金

 

4750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 

356508

支出合计

 

356508

 

 

附表六

 

 

 

2019年政府性基金预算收支草案

 

 

单位:万元

预算科目

预算数

预算科目

预算数

一、政府性基金收入

35580

一、政府性基金支出

41340

1、国有土地使用权出让收入

34230

1、一般公共服务

 

2、农业土地开发资金收入

 

2、教育

 

3、城私人樱桃影院基础设施配套费收入

1000

3、文化体育与传媒

4335

4、污水处理费收入

300

4、城乡社私人樱桃影院事务

24869

5、其他政府性基金收入

50

5、农林水事务

50

 

 

6、社会保障和就业

3350

 

 

7、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

8、自然资源气象

577

 

 

9、其他支出

1059

 

 

10、债务利息

7100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上级补助收入

7600

二、上解支出

 

三、专项债务转贷收入

 

三、调出资金

2000 

四、上年结转

1499

四、专项债务还本支出

 

 

 

五、年终结转

1339

 

 

 

 

收入合计

44679

支出合计

44679

 

 

附表七

 

 

 

2019年国有资本经营预算收支草案

 

 

 

单位:万元

预算科目

预算数

预算科目

预算数

一、利润收入

 

一、社会保障和就业支出

 

其他国有资本经营预算企业利润收入

 

二、国有资本经营预算支出

155

 

 

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

二、股利、股息收入

155

国有企业资本金注入

 

其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

155

国有企业政策性补贴

 

 

 

    其他国有资本经营预算支出

155

三、产权转让收入

 

三、转移性支出

2750

 

 

  调出资金

2750

四、清算收入

 

 

 

 

 

 

 

五、其他国有资本经营收入

2750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

2905

支出合计

2905

 

 

附表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年社会保险基金预算收支草案

 

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

项        目

合计

城乡居民基
本养老保险

机关养
老保险

失业
保险

工伤
保险

城镇职工基本医疗保险

生育
保险

城乡居民医疗保险

企业养老
保    险

一、收入

109771

13047

22874

263

2102

7358

381

27396

36350

其中:征缴收入

53376

2055

18853

232

2098

7134

377

8127

14500

上级财政补贴收入

47120

10139

 

 

 

 

 

16981

20000

本级财政补贴收入

8422

794

4000

 

 

200

 

2228

1200

利息收入

483

45

21

25

4

24

4

60

300

其他收入

370

14

 

6

 

 

 

 

350

二、支出

125844

10958

22245

277

2102

6710

327

26225

57000

其中:社会保险待遇支出

123386

10955

22095

223

1851

6710

327

26225

55000

上解支出

230

 

 

20

210

 

 

 

 

其他支出

2228

3

150

34

41

 

 

 

2000

三、本年收支结余

-16073

2089

629

-14

 

648

54

1171

-20650

四、年末滚存结余

42179

21750

2714

1786

2040

4948

590

6319

2032

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?969f7664683d3f075c10d6f406a2c342"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();