索引号: | LL501-20201023-077677 | 发布机构: | 停弦渡镇 |
发文日期: | 2020-09-15 | 主题分类: | 部门预决算 |
关键词: |
临澧私人樱桃影院停弦渡镇人民政府2019年度人民政府部门决算公开
一、停弦渡镇人民政府单位概况
(一)部门职责
1;制定和组织实施经济、科技和社会发展计划等,
2;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设等,
3;负责本行政私人樱桃影院域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,
4;按计划组织本级财政收入和地方税的征税,
5;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,
6;指导、支持和帮助村民委员会工作,
7;完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构及人员设置
停弦渡镇人民政府为行政机关,单位负责人高锋。内设四个机构(党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会合治理办公室)下设6个站所,辖10建制村,3个社私人樱桃影院居民委员会,镇机关行政编制为33名:其中:镇机关私人樱桃影院职数12名(含党委正副书记、人大主席、正副镇长、纪委书记、党委委员、政协联络处主任、武装部长),其他工作人员21名,财政所行政编制3人。站所编制48人。
二、停弦渡镇人民政府2019年度部门决算表
决算公开表格附后。
三、2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年总收入4170.7万元,年初结转和结余881.47万元,总支出4225.00万元,年未结转和结余827.17万元。
(二)收入决算情况说明
2019年本年收入4170.7万元,其中财政拨款收入4170.7万元。
1.一般公共服务支出1031.92万元
2.文化体育与传媒支出42.00万元
3.社会保障和就业支出626.05万元
4.医疗卫生与计划生育支出47.20万元
5节能环保支出223.80 元
6.城乡社私人樱桃影院支出60.0万元
7.农林水支出1841.43万元
8.交通运输支出93.13万元
9.资源勘探信息等支出0万元
10.商业服务业等支出22.00万元
11.国土海洋气象等支出1.0万元
12.住房保障支出152.97万元
13.灾害防治及应急管理支出7.00万元
14.其他支出22.2万元
(三)支出决算情况说明
2019年本年支出4225.00万元中,本年财政拨款支出4170.70万元(本年一般预算财政拨款支出数4170.70万元,收支结余881.47万元,年末结转结余827.17万元,其中:项目支出结转结余151.00万元)。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入4170.70万元,比上年增14%,一般公共预算财政拨款收入3866.41万元,政府性基金预算财政拨款收入304.29万元。财政拨款总支出4225.00万元,比上年增长15%,一般公共预算财政拨款支出3920.71万元,政府性基金预算财政拨款支出304.29万元。财政拨款收入支出增长原因主要是人员经费的增加。
1、收入情况说明:一般公共预算财政拨款3866.41万元,政府性基金预算财政拨款304.29万元,本年收入合计4170.70万元;年初财政拨款结转和结余881.47万元,合计5052.17万元。
2、支出情况说明:一般公共预算财政拨款3920.71万元,政府性基金预算财政拨款304.29万元,合计支出4225.00万元;年末结转和结余827.17万元,合计5052.17万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出4170.70万元,占本年支出的98.7%,比上年增加2.1%。财政拨款支出增长原因主要是人员经费的增加。
2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出1031.92万元,占本年财政拨款支出4170.70万元的24.74%;社会保障和就业支出626.05万元,占本年支出的15%;医疗卫生与计划生育支出47.20万元,占本年支出的1.14%;农林水支出1841.43万元,占本年支出的44.15%;文化体育与传媒支出42.00万元,占本年支出的1.00%;商业服务业等支出22.00万元,占本年支出的0.54%;节能环保支出223.80万元,占本年支出的5.37%;城乡社私人樱桃影院支出60.00万元,占本年支出的1.44%,国土海洋气象等支出1.00万元,占本年支出0.02%,住房保障支出152.97万元,占本年支出3.67%,交通运输支出93.13万元,占本年支出2.23%,灾害防治及应急管理支出7.00万元。占本年支出0.17%,其他支出22.2 万元,占本年支出的0.53%。
3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数4225.00万元。其中基本支出决算数957.96万元;项目支出决算数3267.04万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
财政拨款基本支出957.96万元,占本年财政拨款支出4170.万元的23%。基本支出中人员经费846.75万元,占基本支出957.96万元的89%,日常公用经费111.21万元,占基本支出的11%。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年三公经费支出10.42万元,比上年32万元减少67%。其中:因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元)公务接待费支出10.42万元,比上年32万元减少67 %。三公经费支出比去年减少21.58万元,主要是单位加强“三公”经费管理,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序,严控“三公”经费支出。
2、“三公”经费及财政拨款支出决算具体情况说明。2019年公务接待费中,列支公务活动接待支出10.42万元。
(八)政府性基金收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算收入304.29万元,支出304.29元。
(九)预算绩效情况说明
1、部门整体收支情况
2019年收入年初预算5052.17万元,其中:一般公共预算拨款4170.7万元,年初结转和结余881.47万元。本年支出年初预算4225.00万元,年末结转和结余827.17万元。
2、部门预算收支决算情况
2019年决算总收入5052.17万元,比上年(3581.96万元)增长41%;决算总支出4225.00万元,比上年(3581.96万元)增长17.95 %。其中基本支出957.96万元,项目支出3267.04万元。
3、部门整体支出绩效情况
2019年,停弦渡镇人民政府紧紧围绕私人樱桃影院委私人樱桃影院政府中心工作,抓好各项工作任务的贯彻落实,一是明确工作目标,出台工作措施;二是依法履行好职责,时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨;三是切实加强社会稳定工作,解决好困难群众的生活问题,切实维护群众利益。
(十)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出957.96万元。
2、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额6.81万元,其中:政府采购货物支出16.81万元。
3、国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆。
(十一)名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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